|
|
Faktúra |
5021914098
|
predplatné odbornej literatúry
|
75,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3511900008
|
vecná réžia za 9/2019
|
1 249,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19203021
|
potraviny
|
49,56 |
s DPH |
5/1900039
|
|
30.09.2019 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20210513
|
pretlakovanie odpadu
|
100,80 |
s DPH |
7/210028
|
|
09.06.2021 |
Jozef Merga Doprava |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010571
|
program ŠJ - licenčná zmluva
|
34,80 |
s DPH |
|
90521 zo dňa 1.6.2020
|
10.06.2021 |
Verejná informačná služba, s. r. o. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20191095
|
školské ovocie
|
103,75 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 27.8.2019
|
24.09.2019 |
AGROMIX výrobno-obch. spoločnosť |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918929
|
odborná literatúra
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2112337
|
učebnice
|
392,60 |
s DPH |
7/2100025
|
|
24.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo s. r. o. |
|
|
|
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210700
|
učebnice
|
445,20 |
s DPH |
7/2100019
|
|
24.05.2021 |
Libera Terra s. r. o. |
|
|
|
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
dreviny
|
112,50 |
s DPH |
5/1900045
|
|
26.09.2019 |
KF Snina, s. r. o. |
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202104430
|
internet 4/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
31032021
|
08.04.2021 |
BELNET SNINA, s. r. o. |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220451
|
elektrická energia 3/2021
|
227,88 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 382 VP
|
08.04.2021 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220450
|
elektrická energia 3/2021
|
216,20 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 382 VP
|
08.04.2021 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103220449
|
elektrická energia 3/2021
|
58,90 |
s DPH |
|
BCF ENERGY 382 VP
|
08.04.2021 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
Zmluva |
6/2016
|
Dohoda o nájme priestorov - ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Bytové družstvo |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
poverený vedením školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20190232
|
čerpanie SF
|
1 302,50 |
s DPH |
5/1900053
|
|
28.10.2019 |
Marta Harmaňošová |
|
|
|
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-004445
|
aSc rozvrhy 2020
|
79,00 |
s DPH |
5/1900063
|
|
23.10.2019 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10193196
|
kuchynské vybavenie
|
963,36 |
s DPH |
5/1900035
|
|
22.10.2019 |
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102100374
|
učebnice
|
253,24 |
s DPH |
7/2100018
|
|
25.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
|
|
|
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202106657
|
odborná literatúra - školská dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
7/2100004
|
|
16.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |