|
|
Faktúra |
2025079
|
generická lampa pre EPSON, toner pre Minolta, toner pre HP, valec pre HP
|
351,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501761
|
vyúčtovacia fa za spotrebu elektrickej energie - 03/2025
|
-52,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Encare s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1316500002
|
vstupenky na divadelnú komédiu pre zamestnancov - čerpanie sociálneho fondu
|
420,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125083377
|
potraviny
|
273,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250289
|
potraviny
|
643,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7251020
|
zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025
|
33,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503847
|
služby FairPlay.NET - 04/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125080602
|
potraviny
|
643,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36158755-25
|
vecná réžia za zamestnancov 03/2025
|
2 233,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Základná škola |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125077735
|
potraviny
|
460,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052503593
|
zálohová fa za spotrebu elektrickej energie - 04/2025
|
863,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Encare s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019110
|
zálohová fa za opakovanú dodávku plynu - ŠJ 04/2025
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040430
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb - 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/201BA9884-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622501204
|
KORWIN - podpora za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242
|
79,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. Z_24_0242
|
01.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36158755-24
|
príspevok na stravu zo SF 03/2025
|
406,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503060
|
potraviny
|
2 155,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025/H
|
služby technika BOZP a PO na základe mandátnej zmluvy č. 09/2017/Hu zo dňa 29.5.2027 za 1. kvartál 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Peter HURAY |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25203011
|
potraviny
|
156,61 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
COOP Jednota |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250265
|
potraviny
|
292,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337341
|
vodné a stočné za obdobie 01.01.2025 - 21.03.2025
|
1 460,69 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |