|
Faktúra |
ŠJ 145/2014
|
Potraviny
|
779,50 |
s DPH |
7/1/2010
|
|
03.09.2014 |
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 144/2014
|
Potraviny
|
973,13 |
s DPH |
6/1/2010
|
|
03.09.2014 |
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA, Prešov |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 143/2014
|
Potraviny
|
244,14 |
s DPH |
136/2013
|
|
03.09.2014 |
DMJ MARKET s.r.o., Vranov nad Topľou |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ 142/2014
|
Potraviny
|
179,44 |
s DPH |
13/1/2012
|
|
03.09.2014 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Zmluva |
0911937017
|
Dodatok k zmluve T-COM
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Zmluva |
0911438008
|
Dodatok k zmluve T-COM
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
101/2014
|
Servisné služby software
|
71,70 |
s DPH |
R01799/2008
|
|
27.08.2014 |
IVES Košice |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Zmluva |
298/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o., Sedliská |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
Faktúra |
100/2014
|
Kancelárske potreby
|
69,84 |
s DPH |
144/2014
|
|
21.08.2014 |
Krídla s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
99/2014
|
Školské potreby
|
160,44 |
s DPH |
1400123
|
|
20.08.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
98/2014
|
Telefón
|
8,05 |
s DPH |
0911937017
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
97/2014
|
Telefón
|
19,74 |
s DPH |
0911438008
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
18.08.2014 |
|
Objednávka |
1400123
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
18.08.2014 |
|
Objednávka |
1400124
|
Objednávka opravy kopírky
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Atris s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
96/2014
|
Odber tepla
|
1 568,09 |
s DPH |
917
|
|
11.08.2014 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
95/2014
|
Telefón
|
21,17 |
s DPH |
TP5031109811911
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
94/2014
|
Telefón
|
28,74 |
s DPH |
0274030
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
93/2014
|
Servisné služby software
|
15,60 |
s DPH |
2392012
|
|
07.08.2014 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.08.2014 |
|
Faktúra |
92/2014
|
Odber zemného plynu
|
43,00 |
s DPH |
952786
|
|
05.08.2014 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
91/2014
|
Služby BOZP
|
50,10 |
s DPH |
04/66
|
|
05.08.2014 |
DXA s.r.o., Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.08.2014 |